2019年度南阳市教育局部门预算

2019年度南阳市教育局部门预算公开

 

 

 

第一部分南阳市教育局部门概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 南阳市教育局2019 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  附件: 南阳市教育局2019 年度部门预算表
  一、部门收支预算总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、财政拨款预算支出情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、政府性基金支出情况表
  八、一般公共预算三公经费支出情况表

 

 

 

第一部分

南阳市教育局概况

一、南阳市教育局主要职能

(一)贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规;负责教育理论研究和宣传工作。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、基建投资的意见;按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款;负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材,全面实施素质教育。

(五)指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;负责中等职业教育职业指导工作。

(七)指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作;指导局属大中专学校的党建工作。管理授权范围内的高等教育工作。

(八)主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励,归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门研究落实各级各类学校。

(九)制定市属中专、高中招生计划,落实各类高等学历教育招生考试政策;参与拟订大中专毕业生就业办法,指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

(十)负责管理教育系统的科研工作及信息化建设;组织指导教育方面的对外交流与合作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策,制定语言文字工作规划,负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十二)指导教育社团工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

南阳市教育局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。局机关现有14个科室,包括办公室(信访室)、人事科、发展规划科、财务科、基础教育一科(远程教育应用指导办公室)、基础教育二科、职业教育与成人教育科、高等教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、学校安全管理科、机关党委、离退休干部工作科,在职人员41人,其中,行政人员39人,工勤人员2人。10个二级单位,包括招生办公室、基础教研室、成人教研室、职业教研室、装备中心、电教馆、保健站、教科所、语委办、网络管理中心。19个学校,包括宛西中专、宛东中专、幼师、宛北中专、一职校、二职校、一中、二中、五中、实验中学、十三中、十三中北校区、二十二中、十二小、十五小、一幼、二幼、特教学校、电大,以及油田教育中心及所属学校。

第二部分

南阳市教育局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市教育局2019年收入总计72338.66万元,支出总计72338.66万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市教育局2019年财政收入预算72338.66万元,分别是:一般公共预算60007.76万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入1236万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市教育局2019年财政支出预算72338.66万元,其中:基本支出56325.04万元,占77.86%;项目支出16013.62万元,占22.14%

四、一般公共预算收支预算总体情况说明

南阳市教育局2019年一般公共预算收支预算60007.76元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加4824.48万元,增加9.22%,主要原因:一方面是教师招聘规模扩大,新进教师较多,另一方面是公务员及教师工资上涨。

五、政府性基金预算支出情况说明

南阳市教育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 “三公”经费支出预算情况说明

南阳市教育局2019年,三公经费23万元,其中公务接待费c万元,公务用车运行费、购置费12万元,因公出国经费0万元。比上年减少83.14%,原因是:响应中央号召,各级部门厉行节约,压减三公经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为600.23万元,主要用于保障机关正常运转等经费。

(二)政府采购支出情况

2019年我单位及各二级单位未安排政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

我部门共有车辆56辆,其中:一般公务用车56辆、一般执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备17台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。

(五)预算绩效情况

2019年,我单位拟组织对7个项目进行预算绩效评价,涉及资金474.83万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
   
三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
   
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
   
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   
六、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:教育局2018年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款预算支出情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表